Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20625
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150078 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 30.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
21150116 | Elektrická energia 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 216,80 € | 31.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
21150087 | polygrafický materiál - fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 58,32 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150086 | ND - motor dopravníka, servis, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 633,00 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150085 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 131,92 € | 02.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150083 | členský príspevok SOPK 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 199,00 € | 02.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
21150084 | prenájom rohoží 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 02.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
21150080 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 02.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
0104/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v prvej dekáde mesiaca február 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 85,76 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0105/15 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v prvej dekáde mesiaca február 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 94,45 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0106/15 | Objednávame si u Vás bagety na 3.2.2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 132,15 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0107/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v prvej dekáde mesiaca február 2015, podľa priložených dodacích listov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 37,00 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
0109/15 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 64,09 € | 02.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
21150089 | hlásenie do NEIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Michal Sádovský - ENVIRUM | 43478069 | 80,00 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150090 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 383,80 € | 03.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150081 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 302,88 € | 03.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
21150088 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 103,20 € | 03.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150082 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 369,56 € | 03.02.2015 | Faktúra | ||||||
21150096 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 25,03 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
21150097 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 407,64 € | 04.02.2015 | 26.03.2015 | Faktúra |