Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20697
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 183,17 € | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
0170/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 129,00 € | 17.02.2015 | 24.02.2015 | Objednávka | |||||
0171/15 | Objednávame si u Vás spotrebný tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 21,45 € | 17.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
21150159 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 19,00 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150160 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 283,50 € | 18.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150158 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 18.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150155 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 175,80 € | 18.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
21150157 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,74 € | 18.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
21150156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 154,80 € | 18.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
0174/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 25,00 € | 18.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
0181/15 | Objednávame si U vás pekárenské výrobky v druhej dekáde mesiaca február 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 26,19 € | 18.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
21150162 | Sanet I.Q.2015 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
31150005 | ND na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 88,20 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
21150167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 294,00 € | 19.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
21150164 | audit,dokumentácia PZS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 144,00 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150163 | PO, BOZP, LZS - I.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150165 | likvidácia stavebného odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 124,44 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
21150166 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 564,68 € | 19.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
21150161 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,98 € | 19.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
21150168 | kooperácia - šitie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 144,00 € | 19.02.2015 | 17.06.2015 | Faktúra |