Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20649

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0221/24 Objednávame u Vás servis mot. vozidla BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 45,00 € 15.03.2024 15.03.2024 Objednávka
240216 ClianMail domain hosting 02/24-02/25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 330,00 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
240215 Oprava: prezutie pneumaitik BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 45,00 € 15.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
0226/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 48,47 € 15.03.2024 02.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0228/24 Protokol o funkčnej skúške osvetlenia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 IQ LIVE, s. r. o. 35944013 156,00 € 15.03.2024 02.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0222/24 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2024 pre polygrafickú výrobu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 033,35 € 15.03.2024 02.04.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0235/24 Objednávame u Vás zabezpečenie prehliadky Bratislavy autobusom pre cca 20 účstníkov medzinárodnej súťaže Packaging Star 2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TOUR4U, s.r.o. 36801658 490,00 € 15.03.2024 02.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
240214 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 624,50 € 15.03.2024 04.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0220/24 Objedávame u Vás tovar podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TME Sloakia s.r.o. 45241791 32,94 € 14.03.2024 15.03.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
240213 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 758,66 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240212 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 32062508 10,08 € 14.03.2024 27.03.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
0224/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 180,23 € 14.03.2024 02.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0225/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 45,96 € 14.03.2024 02.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0208/24 objednávame u Vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 32062508 10,08 € 13.03.2024 13.03.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0218/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 103,81 € 13.03.2024 15.03.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0219/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 758,66 € 13.03.2024 15.03.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0216/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 33,07 € 13.03.2024 15.03.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240211 údržba a opravy výťahov 02/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 110,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
240210 telefón. poplatky 02/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 223,80 € 13.03.2024 27.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
240209 spotreba plynu 02/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 676,48 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra