Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 20716

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1044/17 osobný automobil Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALTERIA MOTOR, s. r. o. 36805394 14 990,00 € 21.12.2017 10.01.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
230451 Oprava stredchy praktické vyučovanie UR166 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HSH izol s. r. o. 36353604 14 976,73 € 18.07.2023 08.08.2023 Faktúra
21150743 maľovanie ŠI Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 14 790,85 € 06.08.2015 27.08.2015 Faktúra
170237 spotreba plynu 02/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 724,88 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
191327 Color Sign Maker, SG2-540-TrueVis Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 14 274,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Faktúra
31180004 oprava tlačiarenského stroja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 14 211,67 € 07.03.2018 01.06.2018 Faktúra
Z21015 Cestovné Portugalsko ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EPD-European Projects Development Unip,. Lda 123456 14 148,40 € 09.05.2022 29.06.2022 Faktúra
190210 projekty - rekonštrukcia COVP 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 plus 2 architekti, s.r.o. 46428496 13 845,60 € 12.03.2019 09.04.2019 Faktúra
180679 oprava trafostanice - UR 100 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 13 800,00 € 21.08.2018 03.10.2018 Faktúra
0512/18 Vykonanie opráv v trafostanici TS 748 podľa návrhu na plnenie kritérií Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 13 800,00 € 20.06.2018 04.07.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
190406 likvidácia chemického odpadu - UR 9 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DETOX, s.r.o. 31582028 13 656,00 € 02.05.2019 21.05.2019 Faktúra
220720 Výpočtová technika Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DATALAN, a.s. 35810734 13 308,00 € 27.10.2022 26.04.2023 Faktúra
190215 spotreba plynu 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 139,05 € 12.03.2019 19.03.2019 Faktúra
191410 spotreba plynu 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 118,42 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
1118/18 Objednávame u Vás opravu fasády a opravu vstupného schodiska s prestrešením Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS STAVBY, s. r. o. 35873612 13 080,10 € 06.12.2018 18.12.2018 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
230753 spotreba plynu 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 979,00 € 18.10.2023 14.11.2023 Faktúra
0313/24 Objednávam zabezpečenie mobiliáru a spotrebičov do ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452 12 960,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
171184 spotreba plynu 11/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 862,63 € 11.12.2017 22.12.2017 Faktúra
21151202 spotreba plynu 11/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 737,17 € 09.12.2015 11.12.2015 Faktúra
21160336 spotreba plynu 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 382,06 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra