Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20716
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210807 | spotreba plynu 11/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 380,15 € | 13.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
0203/24 | Objednávame u Vás potlač tričiek 1800 ks, potlač tašiek 1080 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 9 322,56 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
240230 | Kooperácia potlač tričiek, tašiek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 9 322,56 € | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
170643 | revízia elektrozariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 9 270,00 € | 06.07.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
0290/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 9 270,00 € | 24.03.2017 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
230390 | Oprava: plynovecho kotla výmena manostatu a bojlera | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 9 072,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
0449/23 | Oprava plynového kotla, výmena zásobníka TÚV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 9 072,00 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
21160757 | revízie elektrických, plynových a tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 9 006,00 € | 11.08.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
190668 | projekty - rekonštrukcia COVP - zádržné k DF 180452 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 8 982,53 € | 04.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
190798 | oprava rozvodov vody ŠJ - UR 50 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 8 926,36 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
0821/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu rozvodov studenej, teplej vody, cirkulácie teplej vody s meraním spotreby vody v energo kanáli. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 8 926,36 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0821/19 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu rozvodov studenej, teplej vody, cirkulácie teplej vody s meraním spotreby vody v energo kanáli. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 8 926,36 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
200270 | spotreba plynu 3/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 918,89 € | 16.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
21150501 | spotreba plynu 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 770,04 € | 13.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
19/0009 | komunálny odpad 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
20/0005 | komunálny odpad 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
170904 | Gastrozariadenie, náplne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 700,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
22180013 | komunálny odpad 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 26.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
21/0006 | komunálny odpad 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
23/0021 | komunálny odpad 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra |