Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150027 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 70,92 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
21150808 | stoličky 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 215,86 € | 28.08.2015 | Faktúra | ||||||
21150811 | aktualizácia ADOBE grafického systému | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 9 570,53 € | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150530 | doména polygraficka.sk od 29.5.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150486 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 65,28 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150758 | telef.poplatky 07/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,98 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
21150751 | telef.poplatky 07/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,46 € | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
21150625 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 91,64 € | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
21150621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,24 € | 12.06.2015 | Faktúra | ||||||
21150594 | telef.poplatky 05/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
21150691 | telef.poplatky 03/2015 ISDN, 06/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,02 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
21150675 | školenie o odpadoch | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Odpadový hospodár s.r.o. | 46708740 | 118,80 € | 07.07.2015 | Faktúra | ||||||
21150638 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 256,12 € | 23.06.2015 | Faktúra | ||||||
21150478 | telef. poplatky 04/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,54 € | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150473 | kooperácia - systém riadenia EšlF | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 756,00 € | 11.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150255 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 168,88 € | 11.03.2015 | Faktúra | ||||||
31150010 | správny poplatok 1,2,3/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 12.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150361 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 10.04.2015 | Faktúra | ||||||
21150499 | spracovanie miezd 04/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 550,00 € | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
21150450 | sáčky, papier na pečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 56,40 € | 30.04.2015 | Faktúra |