Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21151054 | telef.poplatky 10/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.11.2015 | Faktúra | ||||||
21141485 | spotreba plynu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 276,93 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
21141478 | EE 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 308,34 € | 12.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
21121178 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Q.B.G. spol. s r.o. | 36255254 | 3 240,00 € | 18.10.2012 | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
21141001 | predplatné - časopisy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 91,08 € | 22.09.2014 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
21121230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Q.B.G. spol. s r.o. | 36255254 | 3 240,00 € | 31.10.2012 | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
21130805 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 54,80 € | 29.07.2013 | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
21140109 | polygraf.práca | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 452,40 € | 04.02.2014 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
21140124 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 210,00 € | 06.02.2014 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
21141477 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141466 | PHM 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 188,35 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141445 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METIKO-Metod Kollárik | 17737672 | 185,00 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141441 | telef. poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141440 | telef. polpatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141439 | telef.poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141432 | kooperácia - prac.právo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 354,00 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
21141413 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 99,29 € | 15.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |