Faktúry
Počet záznamov: 11177
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180959 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
180996 | potraviny - ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 28,80 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
180977 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
180995 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
181022 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,20 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
181069 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
181114 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
181144 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181147 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
190020 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
190022 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
190021 | strava - futbalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 48,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
190051 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 112,50 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
190055 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 177,78 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
190072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
190094 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
190120 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,80 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
190155 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 74,10 € | 25.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190193 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
190229 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,30 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
190258 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
190279 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 187,80 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
190308 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
190343 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,50 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
190393 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
190412 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 80,40 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
190435 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
190405 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,00 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
190475 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
190502 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |