Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190446 | dobropis k DF 190400, VS 119054769 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -152,32 € | 15.05.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
170089 | dobropis k DFT 21161047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
200621 | dobropis k DF 200548, VS 3100234240 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,86 € | 07.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
210085 | Dobropis k DF 210041, VA 3100244014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,86 € | 18.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
200258 | polygrafický materiál, doropis k fa 3100219718 z 18.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,62 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
200705 | dobropis k DF 200704, VS 2204000669 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | -120,12 € | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
170185 | dobropis k DF 170075 VS 20170459 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | -116,58 € | 23.02.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
210654 | Dobropis k DF 210640, VS 120211158 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | -115,37 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
21160362 | dobropis k DF 21160355, VS 2126006189,- pomaranče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | -83,40 € | 15.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
180504 | dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -74,88 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
200425 | dobropis k DF 200380, 200339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -70,99 € | 16.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
170039 | vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -64,80 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
180875 | dobropis k DF 180752, VS 118168500 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -62,46 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
23/0020 | vrátenie havarijného poistenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -60,93 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
190261 | Doropis k DF 190161 seminár - OBAL PREDÁVA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&P spol. s r. o. | 31568203 | -60,00 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
200152 | Dobropis k DF 200093, VS 1590353729 - telef. poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -59,78 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
19/0015 | storno - havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | -55,28 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
190009 | dobropis k DF 181136, VS 3100189789 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -54,84 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
190010 | dobropis k DF 181133, VS 3100189656 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -54,84 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
190027 | Doropis tonery DF 180703, VS 1015992 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -54,72 € | 14.01.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
21160199 | dobropis k faktúre 21160149, VS 462767 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | -48,00 € | 03.03.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
170920 | Doropis k DF 170906 - VS 1040140917 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | -45,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
21160036 | vrátenie 17 ks straveniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -42,40 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
21151056 | dobropis k DFT 21151798, VS 10121179 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -40,80 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
191208 | Dobropis k DF 191159, VS 10161620 tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,60 € | 19.11.2019 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
180503 | dobropis k DF 180209 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -37,44 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
210221 | Dobropis k DF 200564, VS 13692020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,20 € | 04.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
180874 | dobropis k DF 180835, VS 118174632 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -35,55 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
170407 | dobropis k DF 170381 VS 201703560 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | -32,74 € | 20.04.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
180553 | doropis k DF 180524 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -30,80 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra |