Faktúry
Počet záznamov: 11192
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22160025 | daň z ubytovania 09/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
22160026 | daň z ubytovania 08/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
22160028 | daň z ubytovania 07/2016 - doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4,95 € | 12.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
21160664 | telef.poplatky 06/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,97 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
170753 | telef.poplatky 07/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,97 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
22160030 | voda 07/2016 - upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 20.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
22160031 | voda 06/2016 - upomienka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.11.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
22/0023 | Úrok z omeškania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5,00 € | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
21150387 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 5,04 € | 15.04.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
21160773 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 5,04 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
170720 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 5,04 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
170750 | telefonické poplatky 07/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,04 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
21160670 | telef.poplatky 06/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,05 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
190941 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 5,22 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
191379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 5,22 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
21160748 | telefonické poplatky 07/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,26 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
21160833 | tel. poplatky 08/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,27 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
21160337 | telef.poplatky 03/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,39 € | 11.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | |||||
21160191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 5,46 € | 01.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
23/0011 | Pokuta za dodatočné DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 5,50 € | 07.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
170570 | telefonické poplatky 05/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,65 € | 09.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
170221 | potravinová fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 5,75 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
170112 | telefonické poplatky 01/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,76 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
200460 | demineralizovaná voda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 14.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
200595 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
200648 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
200743 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
210557 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
230574 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
230511 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |