Faktúry
Počet záznamov: 11264
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240132 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,50 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240131 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 582,70 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240115 | telefón. poplatky 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,02 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240144 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 690,07 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240138 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 393,60 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240137 | Textílne rohože | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 156,00 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 2 420,50 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
Z24004 | Drevená stolička | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČistéDřevo, s. r. o. | 05031711 | 58,75 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240165 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 1 296,59 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240156 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240128 | Licencia Vema 02/24-01/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 79,92 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240102 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 393,60 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240113 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 748,57 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
240125 | Servisná prehliadka Logic - rampa pre invalidný vozík | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 324,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
240112 | Oprava: Horizon BQ-270V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 284,52 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
240090 | prenájom tlačiarne 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 154,51 € | 08.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
240104 | Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 313,20 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
24/0009 | Poistenie majetku 01.03.24-31.05.24 doplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 28,96 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
240123 | BOZP, PO 01-03/2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
240122 | Revízia tlakových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240046 | Oprava: automat G&J-Q85 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 699,60 € | 23.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240134 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 87,10 € | 16.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240127 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240103 | Zber a odvoz odpadu 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240101 | telefón. poplatky 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240064 | Rozšírenie kamerového systému v objekte SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 3 597,42 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240139 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 108,05 € | 20.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
240105 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,61 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
240126 | spracovanie miezd 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 712,00 € | 14.02.2024 | 19.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240106 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 965,47 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |