Faktúry
Počet záznamov: 2180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0028/23 | Ubytovanie so službami pre žiakov počas LVVK /lyžiarsky výcvik | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 7 050,00 € | 06.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0115/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 1 263,36 € | 28.06.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/21 | sada príborov do jedálne školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | 4Home | 27465616 | 235,80 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 25.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | termostatická hlavica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 25,09 € | 16.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 155,76 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 282,96 € | 07.05.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/20 | údržbársky materiál-voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 613,23 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | dodávka materiálu a vykonanie prác v kotolni | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 540,18 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 225,11 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 10,38 € | 31.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 255,07 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 289,66 € | 07.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 20,97 € | 06.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 91,32 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | údžbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 396,07 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 65,40 € | 02.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | udržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 139,60 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/23 | ALCA sifon umyvadlovy chrom bez retiazky 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 28,45 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Dvierka revízne plastové 2ks, RPE prechod 25-3/4,RPE prechod 25-384 mos.voz | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 21,55 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | vodoinštalatérsky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 087,40 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 82,65 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0038/24 | SAMTEKID1313:perlator M 24x1 5ks... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 13,10 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0090/24 | ventil tlačný nadomietkový 6 ks, blicky hladké 180mm 1ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 363,60 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0184/21 | bežecký pás elektrický | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ACRA | 64254330 | 1 038,40 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/16 | oprava plynového regulátora | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 654,00 € | 16.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | výmena regulátorov plynu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 490,00 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/15 | plnospektrálne žiarivkové trubice T8 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 486,00 € | 22.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/15 | plnospektrálne žiarivkové trubice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 198,00 € | 29.10.2015 | 11.12.2015 | Faktúra |