Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2712

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0089/23 telekomunikačné poplatky 2/23 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 telekomunikačné poplatky 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.02.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 poplatok za telek. služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0288/22 telekomunikačné služby 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 27.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0266/22 telekomunikačné služby 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0236/22 telekomunikačné služby 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 03.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0202/22 telekomunikačné služby 9/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 06.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0008/24 telekomunikačné poplatky 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 23.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFBV/0321/23 telekomunikačné poplatky 12/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 09.01.2024 07.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 telekomunikačné poplatky 1/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 telekomunikačné poplatky 3/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 25.03.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/22 telekomunikačné služby 6/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,26 € 26.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFBV/0210/23 telekomunikačné poplatky 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,35 € 24.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFBV/0046/17 zrážky - cenový rozdiel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,21 € 10.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0131/17 telekomunikačné poplatky 10/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 4,27 € 20.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0176/16 administrativne naklady Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 8,40 € 27.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0105/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 8,42 € 27.07.2016 26.08.2016 Faktúra
DFBV/0123/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 8,42 € 20.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DFBV/0137/18 pranie rohoží 8/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 8,42 € 24.09.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0085/24 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 8,50 € 27.03.2024 05.04.2024 Riaditeľka Faktúra