Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/23 | učebnica SJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 8,60 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/19 | príspevok na stravu 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 10,08 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | servis výťahov 02/20 - doúčtovanie DPH | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 10,21 € | 19.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | monitoring objektu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 10,87 € | 28.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 11,35 € | 27.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFCM/0020/21 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 04.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0034/22 | Doména - Gogle GSuite | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Google Cloud EMEA Limited | 3668997 | 12,00 € | 01.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | pranie, prenájom rohoží 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,06 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/16 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 13,68 € | 20.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/15 | Prenájom rohoží 13.7. - 09.08.2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,82 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | pranie a prenájom rohoží 8/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,86 € | 16.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,04 € | 21.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0159/23 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,24 € | 06.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0048/22 | výrez z fólie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0128/22 | výrez z fólie - klauzúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 15,79 € | 07.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/22 | pranie a prenájom rohoží 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,80 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | prenájom kobercov 05/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 04.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | prenajom rohoží 6/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 24.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | prenájom kobercov 7/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 20.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |