Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2712

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/23 učebnica SJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 8,60 € 16.08.2023 10.09.2023 Faktúra
DFSF/0007/19 príspevok na stravu 07,08/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 10,08 € 20.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0086/20 servis výťahov 02/20 - doúčtovanie DPH Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 10,21 € 19.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0085/21 monitoring objektu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 10,87 € 28.05.2021 28.06.2021 Faktúra
DFBV/0086/24 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 11,35 € 27.03.2024 05.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFCM/0020/21 Doména - Gogle GSuite Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Google Cloud EMEA Limited 3668997 12,00 € 04.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFCM/0034/22 Doména - Gogle GSuite Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Google Cloud EMEA Limited 3668997 12,00 € 01.11.2022 11.12.2022 Faktúra
DFBV/0151/19 pranie, prenájom rohoží 8/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 12,06 € 16.09.2019 05.10.2019 Faktúra
DFBV/0173/16 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 13,68 € 20.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0102/15 Prenájom rohoží 13.7. - 09.08.2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 13,82 € 27.08.2015 06.10.2015 Faktúra
DFBV/0094/17 prenájom rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 13,82 € 30.08.2017 20.09.2017 Faktúra
DFBV/0166/21 pranie a prenájom rohoží 8/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 13,86 € 16.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0103/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,04 € 21.07.2016 01.08.2016 Faktúra
DFBV/0159/23 výrez z fólie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,24 € 06.06.2023 05.07.2023 Faktúra
VO/0048/22 výrez z fólie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,79 € 03.06.2022 20.06.2022 Objednávka
DFBV/0128/22 výrez z fólie - klauzúry Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 15,79 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 pranie a prenájom rohoží 9/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 15,80 € 20.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0092/20 prenájom kobercov 05/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 15,84 € 04.06.2020 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 prenajom rohoží 6/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 15,84 € 24.06.2020 23.07.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 prenájom kobercov 7/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 15,84 € 20.08.2020 25.09.2020 Faktúra