Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2712

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/20 prenájom rohože 8/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 15,84 € 17.09.2020 28.09.2020 Faktúra
DFBV/0202/20 prenájom rohoží 11/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 15,84 € 03.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFCM/0005/22 nôž do kosačky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 zatechservis s.r.o. 03278263 16,00 € 18.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0177/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 45310106 16,08 € 30.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0027/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 16,32 € 15.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0052/15 kancelárske potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 16,32 € 24.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0018/21 prenájom rohoží 1/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 08.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 prenájom rohoží 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 prenájom rohoží 2/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 29.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 prenájom rohoží 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,70 € 30.04.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0161/18 pranie kobercov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,85 € 19.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0117/19 pranie rohoží 6/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,85 € 29.07.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 pranie rohoží 6/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 16,85 € 19.07.2019 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0062/22 spotrebný materiál na VUP - plavená krieda Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FARLESK spol. s r. o. 31337538 17,68 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 monitorovanie objektu - výjazd Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 18,00 € 03.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 monitorovanie objektu - falošný výjazd 11.10.22 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 18,00 € 28.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0043/24 falošný výjazd na objekt Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 18,00 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0224/23 pranie a prenájom rohoží 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 18,29 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0116/24 spotrebný materiál na VUP - maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 18,80 € 26.04.2024 30.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0317/23 výroba náhradných kľúčov k výkresovej skrini Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 19,20 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra