Faktúry
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/19 | El. energia 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 529,62 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | elektricka energia 12/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 483,77 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | inzercia Senecké ECHO - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | inzercia Senecké ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 456,00 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | služby mobilného operátora 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 56,31 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/24 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 244,59 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0004/15 | pranie rohoží 12/2014, Prenájom rohoží 12/14 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 09.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/16 | Zrážky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 31.12.2015 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | vyúčtovanie za plyn 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 130,99 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | plyn 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 271,56 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | plyn 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 664,28 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | služby SANET 10-12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | telekom. služby 01/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,30 € | 26.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | elektrina 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 951,87 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | plyn 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 168,66 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | akumulátor SONY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Miroslav Tomašovič | 443573397 | 79,40 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/15 | zrážková voda 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,19 € | 09.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/16 | Telekomunikačné poplatky 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,18 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | pranie a prenájom rohoží 12/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | elektricka energia 1/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 429,39 € | 15.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | kancelársky materiál + čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 79,99 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | pranie, prenájom rohoží 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,82 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | servis výťahov 01/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | telekomunikačné služby 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,74 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | elektrická energia 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 297,67 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | EduPage eGovernment modul | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/15 | poplatok za plyn 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 299,12 € | 14.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/16 | Pranie a prenájom rohoží 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,55 € | 05.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra |