Faktúry
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/18 | Vydané obedy 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 314,72 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | pranie rohoží 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Služby počítač. siete SANET 1-3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 21.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | GDPR 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | GDPR 02/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 2 547,12 € | 15.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 56,26 € | 15.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0034/15 | poplatok za plyn 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 941,15 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0034/17 | vodné, stočné 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 222,90 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | telekomunikačné poplatky 02/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,88 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | servis výťahu 2/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | kontrola a čistenie komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 44,00 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | vodné, stočné, zrážky 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,64 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | čistiace potreby+kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,63 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | spotrebný materiál na VUP - hlina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 150,00 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | telekomunikačné poplatky 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,04 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/15 | starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 11.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0035/17 | elektricka energia 1-2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 63,32 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | zrážky 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 124,97 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | vodné, stočné 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,77 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 199,03 € | 26.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | knihárske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 528,00 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | stavebný dozor - rekonštrukcia soc.zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 22.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | stojan na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 150,94 € | 16.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | spotrebný materiál - pilový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PILANKA, spol. s r.o. | 36444812 | 50,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/15 | OLO 2/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 11.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 07.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0036/17 | elektricka energia 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 101,31 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |