Faktúry
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0039/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,33 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0039/19 | vodné, stočné 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 151,57 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | čipové karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/21 | elektricka energia 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 706,71 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,14 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | telekomunikačné poplatky 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/24 | energie a služby spojené s nájmom - vyúčtovanie za rok 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 10 625,83 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/15 | stravné zamestnancov 3/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 162,56 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 16.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0040/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 93,73 € | 27.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | vodné, stočné 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 265,25 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | telekomunikačné poplatky 02/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,56 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | servis výťahov 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 51,03 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/21 | služby spojené s nájmom 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 451,20 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/23 | jazykový kurz - ukrajinci 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | čítačka OP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 27,90 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | starostlivosť o PC 04/2015, SD karta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 345,00 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 394,00 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0041/17 | zrážky 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 03.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | elektricka energia 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 132,94 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | nájomné Gaudeamus 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | pranie, prenájom kobercov 02/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,38 € | 03.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/21 | nájomné 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | nádoba na odpadový toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 33,60 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | vodné, stočné, zrážky 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,90 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/24 | pranie a prenájom rohoží 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,37 € | 22.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/15 | servis výťahov 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska | 00162311 | 216,00 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0042/17 | pranie a prenájom rohoží 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |