Faktúry
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0045/19 | stravovanie zamestnancov 03/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 298,88 € | 20.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/20 | služby spojené s nájmom 02/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/21 | webinár k PaM | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 150,96 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 17 108,00 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | servis výťahu 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/15 | poplatok za elektrickú energiu 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,35 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 196,15 € | 18.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0046/17 | zrážky - cenový rozdiel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,21 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 126,00 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | VO - dodanie brúsených sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 840,00 € | 27.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/20 | nájomné 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/21 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AUTO - SLUŽBY 4 x 4 s.r.o. | 31337945 | 292,20 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | servis FIAT - výmena pneumatík | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS, s. r. o. | 36685640 | 515,23 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | hlina na prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 300,00 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | poplatok za plyn 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 900,37 € | 13.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 212,83 € | 23.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0047/17 | telekomunikačné poplatky 03/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,47 € | 11.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | servis výťahu 03/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | zrážky 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 31.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/20 | elektrická energia 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 267,45 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/21 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 600,00 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | elektrická energia 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 078,67 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | GDPR 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | online Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 05.03.2024 do 04.03.2025 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 194,39 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0048/15 | servis OP a OS PSN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slajas s.r.o. | 46644423 | 283,20 € | 20.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 461,80 € | 04.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0048/17 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | vodne, stočné 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,26 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |