Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0048/19 | prečistenie odpadového potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 197,46 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | knihy - Zakony v skolskej praxi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | vodné, stočné, zrážky 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,29 € | 02.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | nájomné 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | sada náradia v kufri | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pro-Tech Shop, s. r. o. | 52566269 | 100,85 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | pranie a prenájom rohoží 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 78,91 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/15 | kontrola komína | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0049/17 | oprava kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 302,40 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | telekomunikačné poplatky 03/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,31 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | knihárske práce - darčeková kazeta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 396,00 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | telekomun.sluzby 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,55 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/21 | PHM BA288EZ - 19,76 litrov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,99 € | 06.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | služby spojené s nájmom 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | inzercia v časopise k DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 13.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | GDPR 02/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0050/15 | stočné 03/2015, vodné 03/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,77 € | 23.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0050/17 | poplatok za el.energiu 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 212,65 € | 12.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | očerstvenie JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 200,00 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | sklenené prvky - deň učiteľov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 284,00 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | spracovanie rozpočtu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AD buildings s.r.o. | 48068233 | 450,00 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | GDPR 4/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | služby mobilného operátora 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,98 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,04 € | 03.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | toner konica TN321 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | REFICIER JTL, s.r.o. | 35751819 | 64,80 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0051/15 | stravné 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 285,39 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 136,03 € | 08.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0051/17 | poplatok za plyn 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 991,30 € | 12.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | plyn 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 141,13 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra |