Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0054/20 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VILLA s.r.o. | 35844221 | 87,00 € | 18.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | služby mobilného operatora 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,99 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | telekomunikačné služby 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,56 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. | 31429149 | 245,40 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0055/15 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,09 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0055/17 | pranie a prenájom rohoží 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | spotrebný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 57,62 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | služby mobilného operatóra 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,80 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | darcekove kazety - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 480,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | plyn 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 499,81 € | 12.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,17 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | monitoring objektu 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0056/15 | servis výťahov 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 06.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0056/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 83,79 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | plyn 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 246,40 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | elektricka energia 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 741,74 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | vysokotlakové čistenie kanalizácie + monitoring-refundácia VFREF 2022001 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 320,00 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | plyn 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 393,27 € | 07.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | spotrebný materiál - frézy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Cau Cau, s. r. o. | 50933566 | 143,45 € | 06.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0057/15 | OLO 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 288,85 € | 19.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0057/17 | kontrola poplachového systému | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUMPCAT s. r. o. | 46644423 | 283,20 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | elektricka energia 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 089,06 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | elektricka energia 3/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 195,23 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | online smernice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |