Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/20 tonery Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 VILLA s.r.o. 35844221 87,00 € 18.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/21 služby mobilného operatora 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 39,99 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0054/22 telekomunikačné služby 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,56 € 15.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/23 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEXCENTRUM s.r.o. 35748869 890,00 € 06.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/24 papier do plotra Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. 31429149 245,40 € 04.03.2024 18.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0055/15 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 59,75 € 06.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0055/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,09 € 15.04.2016 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0055/17 pranie a prenájom rohoží 4/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 03.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0055/18 spotrebný materiál JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 57,62 € 16.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/19 služby mobilného operatóra 3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,80 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/20 darcekove kazety - Den ucitelov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík 17698278 480,00 € 02.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0055/21 plyn 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 499,81 € 12.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0055/22 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 DIAMOS s.r.o. 48215805 137,40 € 15.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/23 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 149,17 € 07.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0055/24 monitoring objektu 3/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 72,00 € 04.03.2024 18.03.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0056/15 servis výťahov 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 06.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0056/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JUMPCAT s. r. o. 46644423 283,20 € 18.04.2016 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0056/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 83,79 € 05.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0056/18 kominárske služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 17.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0056/19 plyn 3/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 246,40 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0056/21 elektricka energia 3/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 741,74 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFBV/0056/22 vysokotlakové čistenie kanalizácie + monitoring-refundácia VFREF 2022001 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PS Stav s.r.o. 52669947 1 320,00 € 16.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0056/23 plyn 2/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 393,27 € 07.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/24 spotrebný materiál - frézy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cau Cau, s. r. o. 50933566 143,45 € 06.03.2024 22.04.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0057/15 OLO 04/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 165,90 € 11.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0057/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 288,85 € 19.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0057/17 kontrola poplachového systému Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JUMPCAT s. r. o. 46644423 283,20 € 10.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0057/18 elektricka energia 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 089,06 € 17.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0057/19 elektricka energia 3/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 195,23 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/20 online smernice Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 197,40 € 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra