Faktúry
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/17 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,00 € | 16.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 16.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Spotrebný materiál - tabuľa cti | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36442054 | 103,27 € | 11.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | plyn 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 352,90 € | 15.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | stojan na televízor 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 237,30 € | 20.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | výmena elektrického ohrievača, oprava rozvodov vody | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 147,00 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | školenie - RZP na daň za rok 2023 + legisl.zmeny | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0007/15 | stravné zamestnancov 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 949,77 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/16 | Poplatok za el. energiu 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 964,29 € | 14.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | reklama v novinach Senecke a Pezinske ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 17.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 776,00 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | spotrebný materiál Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 102,00 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | stravovanie zamestnancov 01/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 293,60 € | 23.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | vyúčtovanie energie+služby r.2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 488,47 € | 01.02.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | oprava vykurovania vo výmenikovej stanici | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 784,80 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | školenie-RzP, ročná uzávierka mzdy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | LED svietidlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Goled, s. r. o. | 50072595 | 127,99 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/15 | poplatok za elektrickú energiu 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 821,68 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/16 | Poplatok za plyn 12/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 283,72 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 19.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLAVUS s.r.o. | 31337414 | 39,92 € | 18.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | spotrebný materiál na vyuč.proces+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 189,25 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | vyúčtovanie energie+služby r.2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 857,89 € | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,26 € | 04.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | vyúčtovanie energie+služby r.2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 248,36 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/23 | poplatok za telekom.služby 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,55 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/24 | telekomunikačné poplatky 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/15 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 51,00 € | 21.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra |