Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0067/17 pranie a prenájom rohoží 5/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 26.05.2017 10.06.2017 Faktúra
DFCM/0007/17 paušálna starostlivosť+monitor Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 460,00 € 02.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 vodné, stočné 1/2017 dobropis Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -106,04 € 10.04.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 upgrade SŠ z 2016 na 2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 219,00 € 06.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFCM/0008/17 paušálna starostlivost o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 01.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFSF/0006/17 stravovanie zamestnancov 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 378,56 € 22.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 zrážky 5/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 141,55 € 01.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 stravovanie zamestnancov 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 354,08 € 22.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 poplatok za plyn 5/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 683,98 € 23.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 telekomunikačné poplatky 05/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,62 € 09.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 pranie a prenájom rohoží 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 23.06.2017 07.07.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 vodné, stočné 5/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 218,45 € 09.06.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 elektricka energia 5/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 109,70 € 14.06.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 ASC rozvrhy 2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 63,00 € 26.06.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 120,26 € 11.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 spálenie odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OLO a.s. 00681300 82,56 € 11.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 zrážky 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,14 € 30.06.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 materiál na vyučovací proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 198,66 € 18.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 telekomunikačné poplatky 06/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,21 € 13.07.2017 04.08.2017 Faktúra
DFBV/0117/17 stravovanie zamestnancov 10/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 603,32 € 19.10.2017 18.12.2017 Faktúra
DFSF/0009/17 stravovanie zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 425,88 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 stravovanie zamestnancov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 523,34 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0144/17 pranie a prenájom rohoží Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 11.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0143/17 servis výťahu 11/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 11.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 uverejnenie inzerátu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 288,00 € 30.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 telekomunikačné poplatky 11/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,14 € 08.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 poplatok za plyn 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 965,23 € 13.07.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 vodné, stočné 6/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 274,18 € 13.07.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 elektricka energia 07/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 766,42 € 10.07.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 servis výťahu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 10.07.2017 24.08.2017 Faktúra