Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0051/18 plyn 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 141,13 € 12.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 občerstvenie JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 400,00 € 13.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 inštalačný materiál JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 260,16 € 13.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 spotrebný materiál JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 31351611 57,62 € 16.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 kominárske služby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 17.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 elektricka energia 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 089,06 € 17.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 spotrebný materiál JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 382,10 € 18.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 telekomunikačné poplatky 03/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,31 € 10.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 očerstvenie JDF Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 200,00 € 10.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Služby mobilného operátora 03/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,01 € 12.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 023,66 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 pranie a prenájom rohoží 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFCM/0006/18 paušálna starostlivosť o PC 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 spotrebný materiál - maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Všeobecná strojárska s.r.o. 35751916 36,48 € 18.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 mobilný telefón Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 98,00 € 23.05.2018 30.05.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 zrážky 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,81 € 02.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 servis výťahu 04/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 plyn 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 438,69 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 83,02 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 elektricka energia 4/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 962,58 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 vodné, stočné 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 247,42 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 oprava kotolne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PETRA +, spol. s r.o. 35929855 13 166,03 € 17.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 servis - ploter Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CanTechnology, s.r.o. 35874350 96,60 € 18.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 deratizácia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 60,00 € 24.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 služby SANET 4-6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 18.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 telekomunikačné poplatky 04/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,00 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 pranie a prenájom rohoží 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 03.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 servis auta Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Todos Italia s. r. o. 35754869 443,89 € 02.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 Služby mobilného operátora 04/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 26,01 € 11.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 pranie a prenájom rohoží 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 31.05.2018 06.06.2018 Faktúra