Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2459

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0001/19 paušálna starostlivosť o PC 01/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 07.01.2019 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0176/18 elektricka energia 11/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 425,07 € 06.12.2018 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0184/18 Vydané obedy 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 974,16 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0185/18 Servis výťahov 12/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0186/18 Zrážky 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 138,24 € 09.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 El. energia 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 529,62 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 plyn 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 664,28 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 kancelársky materiál + čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 79,99 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Spotrebný materiál - tabuľa cti Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GRAVOTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36442054 103,27 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 spotrebný materiál Fiat Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 V & V Design spol. s r.o. 17322375 102,00 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 spotrebný materiál na vyuč.proces+čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 189,25 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 gravírovanie - tabuľa cti Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LAFRE, s. r. o. 44972067 104,40 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0177/18 telekomunikačné poplatky 11/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,73 € 06.12.2018 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Telekomunikačné poplatky 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,97 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Pranie rohoží 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 25,27 € 11.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFSF/0010/18 Príspevok na stravu 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 206,64 € 08.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 GDPR pre školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 112,20 € 29.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 gravírovanie - tabuľa cti Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 LAFRE, s. r. o. 44972067 42,00 € 24.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 inzercia Pravda Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 P E R E X , a. s. 00685313 360,00 € 25.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 inzercia Senecké ECHO Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Petit Press, a.s. 35790253 192,00 € 25.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 služby mobilného operatóra 12/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 38,74 € 15.01.2019 01.02.2019 Faktúra
DFCM/0002/19 paušálna starostlivosť o PC 2/2019 + materiál reproduktory Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 515,00 € 01.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 lyžiarsky výcvik Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 CK AZAD, s. r. o. 43792138 8 316,00 € 30.01.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 vodné, stočné 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 01.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 zrážky 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,14 € 01.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 servis výťahu 01/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 59,75 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 stravovanie zamestnancov 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 205,82 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFSF/0001/19 Príspevok na stravu 01/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 255,78 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 elektricka energia 1/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 396,88 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 príslušenstvo k K540S + doprava Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 FELDER Slovensko s.r.o. 50697439 1 000,00 € 13.02.2019 05.03.2019 Faktúra