Faktúry
Počet záznamov: 2435
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/23 | 8ks TV Samsung 65" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 406,40 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Delicom, s.r.o. | 35959533 | 948,00 € | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0115/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 1 840,64 € | 24.08.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0055/22 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/23 | diamantový kotúč | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 496,00 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/23 | diamantová hladina | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 633,50 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/23 | diamantové kotúče na hladinársky stroj+upínky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 1 471,40 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DCMKV/0002/22 | diamantové kotúče na hladinársky stroj - ROč. 567 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAS TURNOV, s.r.o. | 47284706 | 3 406,20 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | brusivo | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DiaSegment s.r.o. | 50672533 | 1 515,80 € | 16.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/20 | fotostôl+LED svetlá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Different s.r.o. | 47000406 | 278,00 € | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0014/23 | Rhinoceros licencie pre pc | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Digital Media s.r.o. | 25835513 | 1 170,00 € | 14.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | čipové karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | divadelné predstavenie - VZP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadelné centrum | 42387442 | 724,00 € | 28.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/21 | vizitky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 165,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | doska JDF - limitka č. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 67,20 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/23 | výroba bannerov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 148,80 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | svetlotechnicky posudok | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 492,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | projektové a rozpočtárske práce na "GAUDEAMUS" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMBI s.r.o. | 50810227 | 360,00 € | 12.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOMEX, spol.s r.o. | 00603376 | 81,00 € | 07.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0196/19 | tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 153,60 € | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | letáčiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 42,90 € | 10.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | tabule s názvom školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 115,80 € | 03.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | výroba tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 60,00 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | tabula - názov školy - elokované pracovisko Mokrohájska | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 19,20 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | Nákup odbornej literatúry | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | knihy - Zakony v skolskej praxi - storno duplicity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | -73,45 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/20 | knihy - Zakony v skolskej praxi | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 73,45 € | 09.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0033/22 | spotrebný materiál - pílové pásy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Dudr Saw s.r.o. | 29305489 | 54,82 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |