Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0214/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 163,62 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,38 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0009/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,15 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/24 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,75 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 218,27 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 312,80 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0113/24 | spotrebný materiál na VUP - prijímačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 672,00 € | 24.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0094/23 | priama brúska - 4ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Koťo - Univerzál | 47795034 | 895,99 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 72,00 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0077/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 72,00 € | 31.05.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0193/20 | priemyselny sijaci stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 706,75 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | oprava šijacích strojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 195,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | 1ks priemyselný šijací stroj, 1ks domáci šijací stroj | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 890,00 € | 06.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | spotrebný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 57,62 € | 16.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 156,73 € | 19.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | spotrebný materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 46,10 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | papier | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 313,45 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/19 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 230,46 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 248,93 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/21 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 358,18 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | papierova rolka do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/22 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 290,42 € | 13.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | papier do plotra - JDF - ROč. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0008/20 | TeamViewer Business - predplatné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TeamViewer Germany GmbH | 245838579 | 301,32 € | 07.05.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/21 | teamviewer | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TeamViewer Germany GmbH | 245838579 | 350,00 € | 24.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 07.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0146/20 | telefón, konfigurácia OXO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 144,90 € | 28.09.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TCNS, s. r. o. | 44082011 | 54,00 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |