Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/17 Učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 2 250,00 € 16.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFBV/0148/17 Učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 135,00 € 15.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0126/18 učebnice anglického jazyka Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 2 055,00 € 13.09.2018 07.10.2018 Faktúra
DFBV/0168/21 učebnice AJ - limitka č.233 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 1 718,99 € 21.09.2021 30.09.2021 Faktúra
DFBV/0171/21 učebnice AJ - limitka č.233 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 188,90 € 23.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0170/21 učebnice AJ - limitka č.233 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 1 624,54 € 23.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 pracovný zošit Headway Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 525,93 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 pracovný zošit AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 1 152,57 € 05.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFSF/0004/15 stravné zamestnancov 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,24 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 stravné zamestnancov 3/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 162,56 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0003/15 stravné zamestnancov 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 341,88 € 16.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 stravné zamestnancov 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 408,22 € 16.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0002/15 stravné zamestnancov 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 204,12 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 stravné zamestnancov 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 840,78 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 stravné zamestnancov 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 230,58 € 16.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 stravné zamestnancov 12/2014 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 949,77 € 16.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0009/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 260,40 € 10.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0173/14 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 089,90 € 10.12.2014 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0008/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 291,06 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 198,89 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0007/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 53,34 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 219,71 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFSF/0006/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 287,70 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 185,05 € 19.10.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 262,84 € 04.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFSF/0009/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 562,44 € 04.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0172/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 318,26 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFSF/0010/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 320,04 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 Vydané obedy 12/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 892,68 € 14.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFSF/0002/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 196,56 € 03.02.2016 07.03.2016 Faktúra