Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0093/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OLO a.s. | 00681300 | 719,76 € | 18.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0086/17 | spálenie odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OLO a.s. | 00681300 | 82,56 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/15 | inzercia PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0011/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 29.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0152/16 | inzercia do novín | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 22.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | reklama v novinach Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 26.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 23.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | inzercia v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 22.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 25.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | inzercia KAM na strednú školu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 1 024,80 € | 14.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0062/15 | servis kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 176,40 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/16 | profylaktická prehliadka kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 302,40 € | 04.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | vymena servopohonov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 990,72 € | 31.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | výmena servopohonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 495,36 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | Servisné práce - profylaktická prehliadka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 302,40 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 110,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
DCMKV/0001/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 900,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0017/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 500,00 € | 30.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0015/21 | optimalizácia stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 200,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0021/23 | údržba webstránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 300,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0032/22 | úprava internetovej stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 180,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0005/22 | nôž do kosačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/20 | knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yabyrinth s.r.o. | 04268423 | 91,64 € | 16.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra |