Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0012/22 | PC -HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 603,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/22 | paušálna starostlivosť o PC 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/22 | paušálna starostlivosť 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0014/22 | paušálna starostlivosť 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/22 | výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 22.02.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0020/22 | PC HP PRO 400+MS WIN | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 790,00 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0019/22 | paušálna starostlivosť 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0036/23 | paušálna starostlivosť o PC 12/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0035/23 | paušálna starostlivosť o PC 11/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0034/23 | paušálna starostlivosť o PC 10/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0033/23 | paušálna starostlivosť o PC 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0032/23 | paušálna starostlivosť o PC 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0029/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0028/23 | tlačiareň - vp - ROč. 12+ŠK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 347,00 € | 29.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0026/23 | paušálna starostlivosť o PC 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0023/23 | paušálna starostlivosť o PC 5/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0022/23 | paušálna starostlivosť o PC 4/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 05.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0015/23 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 012,00 € | 15.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0012/23 | 10ks reinštalácia PC+ SSD karty | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 400,00 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0008/23 | monitor Benq 24 k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 190,00 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/23 | paušálna starostlivosť o PC 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/23 | servis PC+dokovacia stanica+spotr.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 750,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/23 | paušálna starostlivosť o PC 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/23 | paušálna starostlivosť o PC 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0038/22 | počítač PC HP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 972,00 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0037/22 | vzdelávanie/inštalácia MS 365 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 900,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0036/22 | paušálna starostlivosť o PC 12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0035/22 | spotrebný materuál l wifi - 2x router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 150,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0030/22 | spotrebný materiál - internetová sieť, Údržba notebooku DELL - výmena NVMe 512 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0029/22 | materiál - internetová sieť, licencia ESET, údržba NB | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 583,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |