Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFCM/0028/22 paušálna starostlivosť o PC 11/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFCM/0024/22 audit siete Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 400,00 € 14.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFCM/0025/22 2x notebook Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 050,00 € 17.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFCM/0023/22 paušálna starostlivosť o PC 10/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFCM/0001/24 paušálna starostlivosť o PC 1/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 01.01.2024 16.01.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0003/24 paušálna starostlivosť o PC 2/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFCM/0005/24 inštalácia notebookov 23ks Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 1 840,00 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFCM/0004/24 router TP link Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 80,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFCM/0006/24 paušálna starostlivosť o PC 3/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFCM/0007/24 reproduktory+klávesnice Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 760,00 € 04.03.2024 05.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFCM/0009/24 materiál na internetovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 530,00 € 09.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0008/24 paušálna starostlivosť o PC 4/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 600,00 € 03.04.2024 29.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFCM/0030/23 magnetické tabule Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 350,56 € 17.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFCM/0021/20 3D tlačiarne - 3ks - limitka č. 403 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Prusa Research a.s. 06649114 2 313,90 € 30.11.2020 02.12.2020 Faktúra
DFCM/0018/21 3D tlačiarne - 4ks - Limitka RO č. 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Prusa Research a.s. 06649114 2 929,25 € 12.11.2021 10.12.2021 Faktúra
DFCM/0013/23 6ks prusa 3D tlačiareň Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Prusa Research a.s. 06649114 4 847,49 € 10.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0016/23 fotoveci Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Infinity Unlimited s.r.o. 07281901 432,54 € 16.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFCM/0011/24 sklenená tlačová podložka - spotrebný materiál maturity Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Sharplayers s.r.o. 08097437 29,49 € 19.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0018/23 3D scener Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Majkl3D-Technology s.r.o. 10818651 729,70 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0088/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Rudolf Jurkech -PROFORM 11647001 1 036,80 € 27.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFBV/0167/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 akad. mal. Daniel Brunovský 11650559 955,00 € 14.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0167/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 akad. mal. Daniel Brunovský 11650559 955,00 € 11.12.2015 07.01.2016 Faktúra
DFBV/0014/15 prečistenie odpadového potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 143,76 € 29.01.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0124/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 113,45 € 26.09.2016 06.11.2016 Faktúra
DFBV/0020/17 prečistenie kanalizačného potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 137,82 € 15.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 čistenie kanalizačného potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 184,02 € 29.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/19 VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 410,77 € 28.02.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 prečistenie odpadového potrubia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 197,46 € 29.03.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0027/20 čistenie kanalizácie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 221,58 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0066/22 čistenie kanalizácie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Peter Rigó 11661917 1 031,82 € 25.03.2022 09.04.2022 Faktúra