Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0028/22 | paušálna starostlivosť o PC 11/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0024/22 | audit siete | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0025/22 | 2x notebook | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 050,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0023/22 | paušálna starostlivosť o PC 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/24 | paušálna starostlivosť o PC 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0003/24 | paušálna starostlivosť o PC 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFCM/0005/24 | inštalácia notebookov 23ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 840,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFCM/0004/24 | router TP link | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 80,00 € | 19.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/24 | paušálna starostlivosť o PC 3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/24 | reproduktory+klávesnice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFCM/0009/24 | materiál na internetovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 530,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0008/24 | paušálna starostlivosť o PC 4/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0030/23 | magnetické tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 350,56 € | 17.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0021/20 | 3D tlačiarne - 3ks - limitka č. 403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 313,90 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0018/21 | 3D tlačiarne - 4ks - Limitka RO č. 357 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 2 929,25 € | 12.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0013/23 | 6ks prusa 3D tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Prusa Research a.s. | 06649114 | 4 847,49 € | 10.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0016/23 | fotoveci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Infinity Unlimited s.r.o. | 07281901 | 432,54 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0011/24 | sklenená tlačová podložka - spotrebný materiál maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Sharplayers s.r.o. | 08097437 | 29,49 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0018/23 | 3D scener | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 729,70 € | 21.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rudolf Jurkech -PROFORM | 11647001 | 1 036,80 € | 27.06.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0167/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Daniel Brunovský | 11650559 | 955,00 € | 11.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0014/15 | prečistenie odpadového potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 143,76 € | 29.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 113,45 € | 26.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0020/17 | prečistenie kanalizačného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 137,82 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | čistenie kanalizačného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 184,02 € | 29.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 410,77 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | prečistenie odpadového potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 197,46 € | 29.03.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 221,58 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 1 031,82 € | 25.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |