Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0235/20 | plyn 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 559,78 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | učebnice SJ pre 2. a 3.ročník - limitka č. 176 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 1 548,00 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | nafta BL 791 LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,57 € | 03.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | nájomné 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | elektrina 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 894,56 € | 13.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 845,28 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov - limitka č.290 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 695,84 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/21 | služby spojené s nájmom 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | vodné, stočné, zrážky 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,64 € | 05.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | servis výťahu 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 74,62 € | 26.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov - limitka č.247 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 476,40 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | služby spojené s nájmom 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 250,25 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | grafické práce - prezentácia školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 168,00 € | 25.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | vodné, stočné, zrážky 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,32 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | mail park suvba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 37,73 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | servis vytahov 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 04.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | služby mobilného operátora 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,24 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/23 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 239,86 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | GDPR 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | on line seminár - novela Zákona 138/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. | 52587657 | 45,00 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | 5xexterný disk - limitka č.403 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PARTNER Retail s.r.o | 48127124 | 465,31 € | 23.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | telekomunikačné služby 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,82 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | komentar k odmenovaniu zame. 10/23-10/24 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 278,98 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | servis výťahu 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | maľovanie - limitka č. 308 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ANTARA BAU, s.r.o. | 45425272 | 28 823,98 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces - vp | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 284,36 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | spotrebný materiál auto | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 201,60 € | 10.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | telekomunikačné poplatky 9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,98 € | 21.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | registratúra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 672,00 € | 02.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |