Faktúry
Počet záznamov: 2459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0210/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | služby mobilného operatóra 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,64 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | elektricka energia 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 481,94 € | 09.12.2019 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | odpadová nádoba do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 30,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | inzercia ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 480,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | cartridge | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,55 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | telekomunikačné poplatky 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,79 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | papier do plotra - JDF - ROč. 396 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 174,25 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | služby spojené s nájmom 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | servis výťahu 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 62,89 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | výtvarné potreby - krúžky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 270,34 € | 09.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | energie a služby spojené s nájmom 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | služby mobilného operátora 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,17 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | nájomné 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | zrážky 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,71 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | brúsenie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 280,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Licencia na AdobePhotoshop 2022, 2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 1 048,32 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | VEMA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 96,91 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | pravidelná kontrola a skúška alarmu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 192,00 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | SANET 7-9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | elektrická energia 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 651,53 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | monitorovanie objektu 11/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | služby spojené s nájmom 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | servis výťahov 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 61,24 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | služby mobilného operátora 07/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,51 € | 17.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | plyn 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 932,48 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |