Faktúry
Počet záznamov: 2459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0204/21 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | nájomné 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | vodné, stočné 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | výroba tubusov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 756,00 € | 14.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | monitorovanie objektu 10/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | stravovanie zamestnancov 9/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 713,67 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | vodné, stočné, zrážky 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 152,26 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | vizuálna identita školy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 950,00 € | 28.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | elektrická energia 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -368,58 € | 11.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | telekomunikačné služby 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | vodné, stočné, zrážky 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 324,90 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | prenájom rohoží 11/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 15,84 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | Preplatok za vodné stočné 09/19 - k DF4191206515 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -93,62 € | 06.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | učebnica SJ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 8,60 € | 16.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Preplatok za vodné, stočné 08/22 - k DF4221169422 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -112,45 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | nafta BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,17 € | 04.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | posúdenie zdravotného rizika | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/19 | inzercia Pravda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | vodné, stočné, zrážky 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 313,03 € | 03.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | vodné, stočné, zrážky 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,47 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | GDPR 10/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | Licencia na AdobePhotoshop | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. | 17318645 | 564,30 € | 02.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/19 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 288,00 € | 27.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | monitorovanie objektu 8/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,20 € | 02.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,28 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | servis kotlov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 607,20 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | GDPR 12/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/19 | kancel.material+čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 126,75 € | 27.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | plyn 7/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 765,58 € | 07.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | GDPR 9/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |