Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0118/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -296,12 € | 13.09.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0128/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 336,76 € | 12.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0131/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,60 € | 13.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0133/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 410,00 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0127/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 12 992,00 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0126/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Delicom, s.r.o. | 35959533 | 948,00 € | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0134/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 44,87 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0138/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 21.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,64 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0130/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -208,04 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 220,67 € | 21.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0132/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,94 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0129/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -37,95 € | 13.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0137/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 26.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0139/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,54 € | 26.10.2016 | 17.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0039/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,33 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 01.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0079/21 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0076/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 365,01 € | 11.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0083/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 285,31 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0082/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 25.06.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0153/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 16.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0101/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Roman Hrčka, s.r.o. | 46370021 | 1 610,00 € | 26.06.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0010/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 330,00 € | 01.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0161/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 532,07 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0170/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Katarína Repiská | 42004080 | 950,00 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0173/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -15,00 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0166/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 209,52 € | 08.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFSF/0010/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 320,04 € | 18.05.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0172/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 318,26 € | 18.05.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |