Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/17 telekomunikačné poplatky 02/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,00 € 14.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0037/17 oprava FIAT Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MAXIM SERVIS s.r.o. 36685640 43,15 € 14.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFCM/0003/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFCM/0004/17 pocitacovy material Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 70,00 € 14.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 vodné, stočné 2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 222,90 € 14.03.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 elektricka energia 1-2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 63,32 € 14.03.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0036/17 elektricka energia 2/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 101,31 € 14.03.2017 18.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 stravovanie zamestnancov 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 566,12 € 21.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFSF/0003/17 stravovanie zamestnancov 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,84 € 21.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 93,73 € 27.03.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/17 zrážky 3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 141,55 € 03.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 pranie a prenájom rohoží 3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 04.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 web hosting Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Atlantis Systems, s.r.o. 35844230 85,63 € 10.04.2017 18.04.2017 Faktúra
DFCM/0005/17 poplatok za počítačovú sieť Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 330,00 € 10.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/17 vodné, stočné 3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 260,80 € 10.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 zrážky - cenový rozdiel Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,21 € 10.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 vodné, stočné 1/2017 dobropis Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -106,04 € 10.04.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0048/17 kontrola komína Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Juraj Gál 22800816 40,00 € 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 telekomunikačné poplatky 03/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,47 € 11.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0049/17 oprava kotlov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ing. Daniel Harakaľ 17459605 302,40 € 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFCM/0006/17 spotrebný materiál k počítačom Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 30,00 € 12.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 poplatok za el.energiu 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 212,65 € 12.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 poplatok za plyn 3/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 991,30 € 12.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 toner do tlačiarne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 363,60 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 pneumatiky Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 AKH Slovakia s.r.o. 45283150 252,76 € 20.04.2017 24.04.2017 Faktúra
DFSF/0004/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 377,00 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 348,50 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFCM/0007/17 paušálna starostlivosť+monitor Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 460,00 € 02.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 pranie a prenájom rohoží 4/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 03.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 83,79 € 05.05.2017 25.05.2017 Faktúra