Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/19 | pranie rohoží 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | pranie rohoží 4/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | pranie rohoží 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,70 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 33,90 € | 06.02.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/20 | Pranie a prenájom rohoží 03/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/20 | pranie, prenájom kobercov 04/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 07.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | pranie, prenájom 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 34,20 € | 30.07.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 34,49 € | 25.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0015/24 | toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0219/19 | služby mobilného operatóra 11/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,88 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | služby mobilného operátora 05/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,92 € | 09.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | čipová karta - mandátny certifikát - el. schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 35,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | služby mobilného operatóra 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,25 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | služby mobilného operatóra 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,30 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | učebnice SJ pre učiteľa | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 35,30 € | 28.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/19 | služby mobilného operatóra 6/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,30 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | služby mobilného operatóra 11/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,36 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | služby mobilného operatóra 5/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,40 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/19 | služby mobilného operatóra 8/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,42 € | 09.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 35,64 € | 17.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0055/19 | služby mobilného operatóra 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,80 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | služby mobilného operatóra 9/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/19 | služby mobilného operatóra 7/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,92 € | 15.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | čipová karta - mandátny certifikát - el.schránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Disig, a.s. | 35975946 | 36,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | pranie a prenájom rohoží 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 36,07 € | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | pranie a prenájom rohoží 12/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 36,07 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | tlačivá | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 36,19 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | spotrebný materiál - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Všeobecná strojárska s.r.o. | 35751916 | 36,48 € | 18.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra |