Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2470

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0246/21 stravovanie zamestnancov 11/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 671,87 € 21.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 stravovanie zamestnancov 10/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 639,97 € 07.12.2021 16.12.2021 Faktúra
DFBV/0189/19 plyn 10/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 630,48 € 11.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0013/23 stravovanie zamestnancov 12/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 618,75 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0219/22 stravovanie zamestnancov 9/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 574,53 € 19.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0076/21 plyn 4/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 567,09 € 07.05.2021 31.05.2021 Faktúra
DFBV/0213/21 plyn 10/21 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 562,85 € 15.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0096/22 stravovanie zamestnancov 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 550,56 € 05.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0033/23 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Marius Pedersen, a.s. 34115901 2 547,12 € 15.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov - limitka č.76 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 INŠPIRÁCIA o.z. 51206633 2 538,00 € 18.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0161/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 532,07 € 08.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0161/15 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 532,07 € 04.12.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0003/19 El. energia 12/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 529,62 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0084/23 oprava kanalizácie+rozvody studená a teplá voda Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Pollák Ladislav 11850981 2 520,00 € 23.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFCM/0019/21 maliarsky stojan 30ks - RO 357 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 JK Styl CZ s. r. o. 26825589 2 519,00 € 01.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0003/20 elektricka energia 12/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 483,77 € 15.01.2020 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0210/19 elektricka energia 11/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 481,94 € 09.12.2019 08.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/18 elektricka energia Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 473,47 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0071/19 plyn 4/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 446,31 € 23.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0286/22 stolárske práce - objekt Gaudeamus Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 R.P. Drevus, s.r.o. 36846392 2 439,00 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0099/22 plyn 4/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 435,81 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0087/19 plyn 5/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 433,70 € 10.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0005/18 elektricka energia 1/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 429,39 € 15.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 elektricka energia 11/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 425,07 € 06.12.2018 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 elektricka energia 5/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 402,38 € 10.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 elektricka energia 1/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 396,88 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0057/22 stravovanie zamestnancov 2/2022 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 2 331,61 € 18.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 330,95 € 15.04.2016 11.05.2016 Faktúra
DFBV/0215/20 2 x MacBook AIR Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 2 316,00 € 15.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFCM/0021/20 3D tlačiarne - 3ks - limitka č. 403 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Prusa Research a.s. 06649114 2 313,90 € 30.11.2020 02.12.2020 Faktúra