Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2459

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0089/18 3D tlačiarne Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Open Innovations s.r.o. 04976762 1 282,00 € 19.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFCM/0008/18 paušálna starostlivosť o PC 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 500,00 € 01.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFCM/0009/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta 05692211 30,00 € 25.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 CNC fréza Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cau Cau, s. r. o. 50933566 3 948,00 € 12.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 softvér na CNC frézu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Cau Cau, s. r. o. 50933566 834,00 € 12.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 stravovanie zamestnancov 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 384,02 € 27.04.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 stravovanie zamestnancov 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 293,58 € 27.04.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 zrážky 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 138,24 € 31.05.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 7 904,40 € 31.05.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 spotrebný materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 146,76 € 31.05.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 vodné, stočné 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 278,63 € 06.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 elektricka energia 5/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 172,76 € 07.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 plyn 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 966,32 € 07.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 aSc Agenda update SŠ 2018/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 219,00 € 15.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0004/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 263,34 € 22.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 233,52 € 28.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 telekomunikačné poplatky 05/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,94 € 11.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 pranie, prenájom kobercov 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 47,52 € 29.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 servis výťahu 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 06.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 Služby mobilného operátora 05/18 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 28,58 € 07.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 hasiace prístroje Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Flamecontrol s.r.o. 47218657 638,40 € 15.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 241,46 € 22.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Telekomunikačné poplatky za alarm Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,85 € 11.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 zrážky 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,81 € 03.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFSF/0005/18 stravovanie zamestnancov 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 326,76 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 ASC Rozvrhy 2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 63,00 € 04.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 preprava a likvidácia odpadu Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ekoslužby s.r.o. 50586106 588,00 € 03.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 stravovanie zamestnancov 5/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 540,44 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 vodné, stočné 2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 205,07 € 09.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 plyn 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 966,32 € 25.07.2018 01.08.2018 Faktúra