Faktúry
Počet záznamov: 2459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0008/22 | paušálna starostlivosť o PC 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIAMOS s.r.o. | 48215805 | 137,40 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | telekomunikačné služby 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,56 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 600,00 € | 11.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | čistiace potreby+kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,96 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | služby spojené s nájmom 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | nájomné 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,71 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | služby mobilného operátora 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,98 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VALIN s. r. o. | 36440884 | 41,90 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | elektrická energia 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 078,67 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0009/22 | HDD, myš Genius 10ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 200,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | plyn 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 391,97 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,34 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | vodné, stočné, zrážky 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 460,14 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | nádoba na odpadový toner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 33,60 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/22 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 451,20 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 707,04 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/22 | pranie, prenájom rohože 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/22 | monitorovanie objektu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0010/22 | oprava fotoprístroja | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jaroslav Kocián | 13133721 | 44,86 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | čistiace potreby+kanc.materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,63 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | GDPR 02/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | inzercia MY TT,SE | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | servis výťahu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | stavebný dozor - rekonštrukcia soc.zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 22.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0007/22 | výmena HDD, reinštalácia, čistenie PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 120,00 € | 22.02.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0006/22 | internetová sieť - refundácia (VFREF č.2022001) | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 1 795,00 € | 21.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |