Faktúry
Počet záznamov: 2441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0014/22 | paušálna starostlivosť 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | vodné, stočné a zrážky 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 395,77 € | 01.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 122,23 € | 01.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | inzercia Novy cas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 165,60 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | GDPR 05/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | 53072235 | 46,80 € | 31.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | servis výťahu 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | uhlové brúsky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | KOBATECH, s. r. o. | 47129409 | 190,09 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 114,89 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | výroba tabule | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DOUBLE P. s.r.o. | 31384641 | 60,00 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | výroba plastových krúžkov - maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LAFRE, s.r.o. | 44972067 | 48,00 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | pranie a prenájom rohoží 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 25.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | tonery - ploter | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 365,40 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 89,00 € | 24.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | pravidelná kontrola a skúška alarmu 05/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MICROSYSTEM, s.r.o. | 36670111 | 307,20 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | svetlá GODOX | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1 040,00 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | telekomunikačné služby 5/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,94 € | 20.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | SANET 4-6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | služby mobilného operátora 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,74 € | 12.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | jazykový kurz - ukrajinský žiak | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava | 17319145 | 487,04 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | elektrická energia 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,53 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | servis výťahu 3/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | telekomunikačné služby 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,39 € | 10.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 145,50 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | plyn 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 435,81 € | 06.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | stravovanie zamestnancov 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 550,56 € | 05.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,47 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | vodné, stočné, zrážky 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,14 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 126,49 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | servis výťahu 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | pranie a prenájom rohoží 4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 04.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |