Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby


Informácie
  • Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
  • IČO: 11707402
  • Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 830,40 € 29.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0003/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 201,60 € 29.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0004/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 256,20 € 21.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0043/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 055,30 € 21.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0005/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 312,90 € 19.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 288,85 € 19.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFSF/0006/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 296,94 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0074/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 223,11 € 25.05.2016 10.07.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 153,91 € 22.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFSF/0007/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 280,14 € 22.06.2016 26.07.2016 Faktúra
DFBV/0144/16 Vydané obedy 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 209,27 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFSF/0008/16 Príspevok na stravu 10/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 293,58 € 14.11.2016 18.11.2016 Faktúra
DFSF/0009/16 Príspevok na stravu 11/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 324,66 € 16.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFSF/0010/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,94 € 20.12.2016 03.01.2017 Faktúra
DFBV/0170/16 stravovanie zamestnancov 11/2016 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 337,29 € 16.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFBV/0172/16 Príspevok na stravu 12/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 136,61 € 20.12.2016 03.02.2017 Faktúra
DFSF/0004/15 stravné zamestnancov 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,24 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 stravné zamestnancov 3/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 162,56 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0003/15 stravné zamestnancov 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 341,88 € 16.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 stravné zamestnancov 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 408,22 € 16.03.2015 09.06.2015 Faktúra