Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5679

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0006/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 19,55 € 12.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0007/15 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 977,92 € 16.01.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0007/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Križanová - veľkoobchod OZ 43555811 34,56 € 11.01.2016 31.01.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 potraviny Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Križanová - veľkoobchod OZ 43555811 34,56 € 11.01.2016 31.01.2016 Faktúra
DFBV/0007/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 95,83 € 06.02.2017 23.02.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 213,02 € 09.01.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,02 € 28.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 197,67 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 44,13 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/22 záloha na plyn na 01/2022 prac.SC SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 295,00 € 17.01.2022 07.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 132,80 € 10.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 záloha na el.energiu za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 000,00 € 12.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0008/15 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 960,42 € 16.01.2015 28.10.2015 Faktúra
DFBV/0008/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 135,18 € 11.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 potraviny Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Mäso-údeniny Achbergerová 48026158 135,18 € 11.01.2016 27.01.2016 Faktúra
DFBV/0008/17 nákup potravín Domov sociálnych služieb Integra 30843251 Prvá Bratislavská pekárenská a.s. 35804661 121,37 € 06.02.2017 20.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 206,23 € 12.01.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 169,83 € 28.01.2019 01.03.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Mäsovýroba Kopčany 46870652 20,72 € 20.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0008/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 98,80 € 13.01.2021 10.02.2021 Faktúra