Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0016/18 | držiak bubna s bielym tesnením na bezzápachový kôš / BA-pav.A | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 70,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | záloha na zemný plyn za 01/2019 za prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | vyúčtovanie plynu za rok 2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 669,76 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,62 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,46 € | 25.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
DFBV/0016/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 195,73 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,13 € | 22.01.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0017/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 140,51 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 127,30 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 127,30 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 248,29 € | 06.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | predplatné časopisu "Sestra" na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 26.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 15,54 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,81 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 116,98 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | predplatné časopisu "Sestra" na r.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 25.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 126,82 € | 20.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | montáž elektro spotrebičov a vykonanie východiskovej revízie v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 888,00 € | 23.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0018/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 16.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 124,63 € | 19.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra |