Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/24 poplatky za telekomunikačné služby ua 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 108,80 € 08.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0039/24 PHL 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 42,91 € 08.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0041/24 IT servis 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 08.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 poplatky za mobilné telefóny za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 86,29 € 08.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0046/24 hrnčiarska hlina z MRZ/ z účtu darov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PECE 36618233 238,20 € 08.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 záloha na teplo a vodu na 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 378,50 € 08.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0042/24 spotreba el. energie na prac. v SC za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 255,34 € 08.02.2024 10.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0043/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 262,64 € 08.02.2024 22.04.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0036/24 7 ks kariet k dochádzkovému systému VEMA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Seyfor Slovensko / Solitea Vema 36237337 21,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0033/24 záloha na plyn na 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 385,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 37,73 € 05.02.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 vodné stočné zrážky za 27.12.2023-26.01.2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 315,95 € 05.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 výkon zodpovednej osoby za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Osobnyudaj.sk - BA 54142261 78,00 € 02.02.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 289,16 € 01.02.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 322,00 € 01.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0030/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 86,16 € 01.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0028/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 116,71 € 01.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0031/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 111,13 € 01.02.2024 10.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0023/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 8,84 € 30.01.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 135,84 € 30.01.2024 26.02.2024 Riaditeľ Faktúra