Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/24 záloha na el. energiu za 01/2024 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 12.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0007/24 záloha na el.energiu za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 000,00 € 12.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0597/23 vyúčtovanie tepla a vody za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 160,07 € 11.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0596/23 odvoz a spracovanie bioodpadu za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 CMT Group 47372141 7,80 € 10.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0595/23 poplatky za mobilné telefóny za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 98,27 € 10.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0005/24 záloha na teplo a vodu za 01/2024 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 814,44 € 09.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0594/23 poplatky za telekomunikačné služby za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 104,39 € 04.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0593/23 nákup PHL za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 167,28 € 04.01.2024 11.02.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0592/23 vodné stočné zrážky za 27.11.-26.12.2023 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 299,48 € 04.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0001/24 predplatné časopisu Sestra na r.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 02.01.2024 11.02.2024 Faktúra
DFBV/0588/23 elektronické strav.poukážky za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Up Déjeuner 53528654 857,37 € 27.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0589/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 6,86 € 27.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0587/23 kanc.papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TSV Papier 32627211 574,14 € 27.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0585/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 709,33 € 21.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0586/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 9,00 € 21.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0576/23 microsoft 365 Family obnova licencie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Microsoft 4020106244 99,00 € 20.12.2023 14.01.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0579/23 IT servis za 12/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 LAN Systems 36674745 360,00 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0584/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 203,34 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0578/23 POTRAVINY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 168,41 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra
DFBV/0575/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 109,79 € 20.12.2023 13.01.2024 Faktúra