Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23572

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0304/24 Krátkodobe meranie radónu v pobytových priestoroch Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG & E s.r.o. 31388680 1 920,00 € 22.03.2024 09.04.2024 Objednávka
DFB1/0296/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG & E s.r.o. 31388680 1 920,00 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 392,42 € 25.04.2019 30.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 298,15 € 10.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0164/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 336,16 € 23.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0080/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 152,80 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0199/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 315,26 € 26.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0105/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 196,68 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0227/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 606,06 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0111/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 392,34 € 16.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0281/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 305,60 € 26.11.2019 29.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0149/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 244,48 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0158/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 95,34 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0326/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 95,10 € 31.12.2019 10.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0014/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 386,49 € 23.01.2020 03.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0011/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 305,60 € 24.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 247,84 € 28.08.2020 09.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0050/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 689,26 € 28.08.2020 09.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 251,10 € 07.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 480,91 € 07.10.2020 20.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra