Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14076

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0043/15 Telekomunikačné služby 1/2015, Internetové služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 186,41 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0043/16 Poplatok za komunálne odpady 2016 - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Obec Ivanka pri Dunaji 00304786 4 312,88 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0043/17 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 37,06 € 06.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0043/18 Mýtne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 200,00 € 05.02.2018 28.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/19 veterinárne služby, lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 635,90 € 24.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/20 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 920,58 € 29.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/21 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 512,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 275,00 € 26.01.2022 02.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 124,34 € 26.01.2023 30.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0043/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/15 Telekomunikačné služby 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,00 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0044/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 159,48 € 08.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0044/17 Plyn maloodber Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 07.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0044/18 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 9,00 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/19 inzercia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 214,80 € 24.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 334,43 € 30.01.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/21 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 08.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 26.01.2022 28.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/23 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 133,34 € 27.01.2023 27.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0044/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/15 Internetové služby 2/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0045/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 09.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0045/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 98,28 € 07.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0045/18 Čipová karta ITEC/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 22,00 € 05.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 243,43 € 25.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 1 439,59 € 30.01.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 561,34 € 08.02.2021 21.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/22 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 26.01.2022 28.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 450,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0045/24 technicko-bezpeč.dohľad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Tibor Krajč, PhD. 50746448 500,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra