Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14076

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0046/15 Nájom plyn. fliaš 1/2015, Poplatok za faktúru 1/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 103,69 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0046/16 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 28,79 € 09.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0046/17 Nájom plyn. fliaš Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,85 € 07.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0046/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 368,70 € 06.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 69,29 € 25.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/20 drobný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SVAROGO - KOVBYT s. r. o. 35753358 384,00 € 30.01.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 902,84 € 08.02.2021 21.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/22 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 27.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/23 lyžiarsky výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 7 650,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0046/24 reproduktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 187,31 € 25.01.2024 26.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/15 Vodné Ivanka /16.12.-19.1.2015/, Stočné Ivanka /16.12.-19.1.2015/ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 370,83 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0047/16 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24 858,26 € 09.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0047/17 Telekomunikačné služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,83 € 08.02.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0047/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,34 € 06.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/19 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 28.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 301,99 € 31.01.2020 31.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 293,62 € 08.02.2021 21.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 170,00 € 28.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/23 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 30.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0047/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHANGE COMPUTER s.r.o. 46532617 2 250,00 € 26.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/15 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 224,92 € 09.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0048/16 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 323,16 € 11.02.2016 23.02.2016 Faktúra
DFB1/0048/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 048,08 € 08.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFB1/0048/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 37,06 € 06.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 28.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -1 056,11 € 31.01.2020 31.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/21 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 13,54 € 08.02.2021 17.02.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dunajnet s. r. o. 47608544 135,30 € 31.01.2022 31.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/23 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 50,00 € 31.01.2023 31.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOMENSKY,s.r.o. 43908977 1 231,20 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra