Faktúry
Počet záznamov: 14235
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0004/24 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marek Dvořák | 65809921 | 480,00 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0001/20 | kúpa koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Zdeno Malík | 6412087165 | 11 000,00 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0487/15 | Projekt Erasmus+ (monitoring) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 35,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0485/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 280,00 € | 26.10.2015 | 06.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0488/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0486/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 3 430,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0484/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 245,00 € | 26.10.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0466/15 | Projekt Erasmus+ (doprava) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0465/15 | Projekt Erasmus+ (študenti) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 3 430,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0464/15 | Projekt Erasmus+ (doprovod) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 490,00 € | 15.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0229/16 | Projekt Erasmus+ (ubytovanie a strava študentov) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 1 470,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0230/16 | Projekt Erasmus+ (doprava) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 210,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0231/16 | Projekt Erasmus+ (monitoring) | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola | 62540050 | 35,00 € | 12.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0528/21 | školská pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 250,53 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0704/21 | športová pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 74,33 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0703/21 | športová pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 61,97 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0032/24 | učeb.pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 61,75 € | 18.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0171/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jiří Čejka - HST | 60406453 | 70,00 € | 07.04.2017 | 11.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0435/24 | veter.ošetrenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mészáros Regina | 59517883 | 145,00 € | 21.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0389/24 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NORFRI Futtermittelhandel GmbH | 57403278 | 352,12 € | 09.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0438/24 | školské pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EMCUBIO s.r.o. | 55639062 | 289,95 € | 22.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0363/24 | vypracovanie rozpočtu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NKProjekt s.r.o. | 55607721 | 120,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1012/23 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Nancynka s.r.o. | 55605478 | 51,20 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0014/24 | univer.poťah | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 415,80 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0017/24 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 702,00 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0094/24 | dobropis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | -415,80 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0418/24 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drab s.r.o. | 55248691 | 1 225,93 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0564/23 | rekonštrukčné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DFM Slovakia s.r.o | 55049249 | 9 505,74 € | 12.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0753/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Carmenka s.r.o | 54832942 | 20,75 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0908/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Carmenka s.r.o | 54832942 | 44,25 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |